Декларация 3 ндфл 2018 бланк excel

Содержание:

3 ндфл 2018: скачать бланк, ознакомиться с нововведениями

Новый бланк 3 НДФЛ в 2018 году

Внимание! 3 ндфл 2018: скачать бланк можно в конце статьи!

Декларация по налогу на доходы (3 НДФЛ) в 2018 году обновилась. Это важно знать гражданам:

  • обязанным в силу установленных законом налоговых норм, отчитываться самостоятельно о полученном годовом доходе;
  • лицам, желающим воспользоваться социальными и имущественными вычетами по налогу на доходы в целях перерасчета суммы налога и возмещения переплаты.

Форма расчета налога 3 НДФЛ за 2017 отчетный года изменена в связи с реализацией поправок, внесенных 23 главу НК РФ, и закреплена Приказом № ММВ-7-11/822 от 25.10.217 года, который вступает в силу с 18.02.2018 года.

Содержание поправок в бланке 3 НДФЛ

  • Титульная страница документа утратила необходимость указывать адрес и номер телефона налогоплательщика;
  • В расчетной части налогооблагаемой базы (Раздел 2) изменилась нумерация показателей;
  • В расчете вычетов на строительство или покупку недвижимости (Лист Д1) предусмотрен ввод кадастрового номера имущественного объекта и информация о его места расположения. Ранее указывался адрес;
  • В расчете стандартных и социальных вычетов (Лист Е):
  1. увеличен обычный вычет,
  2. изменены условия предоставления вычета по налогу для налогоплательщиков, на обеспечение которых находятся дети-инвалиды,
  3. добавлена позиция для отражения суммы расходов на независимую оценку квалификации для применения вычета;
  • Перегруппированы в Лист Е1 показатели расходов гражданина на свое образование, обучение детей и лечение в границах заявленных вычетов;
  • Добавлен новый лист В «Расчет доходов от продажи имущества»
  • В листе З «Расчет доходов по операциям с ценными бумагами» произведена перекодировка доходов и расходов.

Декларация о налогах на доходы за 2017 гражданам необходимо подавать в новой редакции. К документу следует приложить копии соответствующих подтверждающих документов.

Для отдельных категорий физических лиц установлена крайняя дата подачи деклараций – 30 апреля, но в 2018 году с учетом переносов выходных и праздничных дней последний день подачи декларации 3 мая:

  • Предпринимателям, отчитывающимся о доходах по общей системе налогообложения;
  • Продавцам недвижимости, если они владели ею менее 5 лет или 3 лет при вступлении во владение по дарственной, наследству и по договору пожизненного содержания.

Срок подачи 3 НДФЛ с целью получения социальных и имущественных вычетов законом не ограничивается.

Виды и порядок расчета вычетов по налогу на доходы в декларации 3 НДФЛ

Российское законодательство определило три вида сумм, не облагающихся налогом:

  • Вычеты стандартные (несколько категорий на детей работника);
  • Социальные вычеты;
  • Имущественные вычеты (при приобретении и продаже жилья).

Стандартные вычеты предоставляются работодателем по заявлению работника при расчете налогооблагаемой базы до исчисления налога на доходы.

Социальные и имущественные вычеты предоставляются на основании заявления налогоплательщика в налоговый орган. По факту затрат, отраженных в декларации производится перерасчет налога. Правильность исчисленной к возврату суммы налога проверяется камеральным методом (по заполненной декларации и подтверждающим документам). Для социальных вычетов не предусмотрен перенос на другой календарный год.

Имущественный вычет может быть предоставлен в текущем году работодателем согласно предоставленному документу «Уведомление НО». Оформляется в инспекции заблаговременно или по окончании года посредством подачи декларации 3НДФЛ. Предусмотрен механизм переноса остатка вычета на следующие отчетные периоды через оформленное в НО Уведомление или 3НДФЛ.

3 ндфл 2018 скачать бланк

Внимание! Бланк вступает в силу с 18.02.2018!

Бланк в формате .xls (Microsoft Excel), файл загружен на Яндекс.Диск:

Excel works!

Excel работает за вас

Excel works!

Thanks for Visiting

Бланк 3 НДФЛ в Excel (с оглавлением). Пояснения по бланку

Если вы работаете в организации, то налог на доход физических лиц (НДФЛ) в большинстве случаев за вас платит компания (ваш налоговый агент). Соответственно физические лица в большинстве случаев не сталкиваются с заполнением бланка 3 НДФЛ. Но если вы как физ. лицо получили дополнительный доход (продали имущество, например), то вам необходимо сдавать данные о своих доходах и соответственно ваших налогах. Для этого существует утвержденная форма 3 (налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц). Мы выкладываем сам бланк 3 НДФЛ в Excel, да еще и с оглавлением. Ниже небольшое описание и ссылка для скачивания.

Если вам все-таки приходится подавать данные о доходах, а соответственно знакомиться с формой 3 для сдачи НДФЛ, мы подготовили небольшое описание.

НДФЛ. Краткое описание

НДФЛ, он же налог на доходы физических лиц — один из основных прямых налогов (косвенные налоги — это, например, НДС ). Исчисляется в процентах от дохода и большинстве случаев для физ. лиц ставка равна 13% от подтвержденных доходов.

Срок подачи информации в налоговую до 30 апреля года следующего за отчетным. Срок оплаты до 15 июля. Отчетный период = год. Т.е. до 30 апреля 2018 вы должны отчитаться за 2017 год.

Подробно о НДФЛ можно прочитать в Налоговом кодексе РФ, Глава 23 (полностью посвящена доходам физ. лиц).

По НДФЛ можно получить и вычеты. Т.к. часть доходов имеет льготный характер.

Сейчас можно заполнять 3 НДФЛ и прямо в интернете — на сайте налоговой и заплатить там же. Но все еще может понадобиться сам бумажный бланк 3-НДФЛ.

Бланк 3 НДФЛ в Excel (с оглавлением)

Стандартная форма, с удобными настройками постраничной распечатки доступна на многих сайтах. Мы же еще добавили удобное отображение и оглавление всех листов отдельно.

3-НДФЛ за 2018 год: инструкция по заполнению бланка в excel

Одним из наиболее удобных и быстрых способов получения налогового вычета является оформление бланка 3-НДФЛ за 2018 год в формате excel. А с инструкцией, посвященной тому, как правильно осуществить процедуру подобного рода, налогоплательщики смогут ознакомиться в этой статье.

  1. Пустая форма 3-НДФЛ находится тут.
  2. Образец заполненного бланка можно бесплатно скачать здесь.
  3. Программу для оформления 3-НДФЛ скачивайте по данной ссылке.

Форма 3-НДФЛ в excel

Большая часть физических лиц, желающих уменьшить размер своей налоговой базы, сначала скачивают бланк налоговой декларации, а потом уже приступают к процессу его заполнения. Однако формы 3-НДФЛ, оформленные вручную, иногда не проходят проверку в налоговой инспекции по причине того, что данные, указанные в документе, написаны непонятно, небрежно или выходят за границы ячеек. В связи с этим рекомендуем скачивать декларацию в формате excel, отображать информацию на определенных ее страницах, а затем распечатывать.

Необходимо отметить, что печать 3-НДФЛ должна происходить таким образом, чтобы сторона каждого из листов документа оставалась пустой. То есть на одном листе формата А4 может быть напечатана только одна страница, соответствующая форме декларации. Печать информации с обеих сторон недопустима.

Содержание бланка

Некоторые налогоплательщики, которые открывают 3-НДФЛ в excel, замечают в данном документе только титульную страницу. Однако помимо данного листа в структуру бланка включены еще восемнадцать страниц, каждая из которых открывается отдельно при нажатии на соответствующую вкладку, расположенную на нижней панели программы excel .

Первые три страницы формы должны быть оформлены в любом случае, даже если налогоплательщик заполняет документ не с целью получения налоговой компенсации, а для того, чтобы возместить определенную материальную сумму в государственный бюджет. А остальные листы необходимо выбрать в зависимости от обстоятельств.

Если физическое лицо хочет возместить НДФЛ, то помимо обязательной информации ему потребуется внести в бланк следующие сведения:

Об источниках прибыли. Если заявитель на вычет является получателем доходов, исходящих от российских источников выплат, то ему необходимо поработать с листом А, если от иностранных предприятий — с листом Б. А те физические лица, которые принадлежат к категории частных юристов или индивидуальных предпринимателей обязаны заполнить лист В.

О вычетах. Далее в бланке, составленном по образцу 3-НДФЛ, идут такие листы, как Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З (для это й страницы отведено целых пять страниц формы), И (занимает две страницы), каждый из которых введен для оформления определенного типа вычета. Например, лист Е1 служит для получения налоговой компенсации за пожертвования, расходы на медицину или обучение, а также другие социальные затраты. Каждый лист подписан, что помогает налогоплательщикам достаточно легко определиться с выбором нужного.

Требования к оформлению

В налоговой декларации должен присутствовать только русский текст, а все внесенные в документ показатели необходимо подтвердить документально. Большая часть значений указывается на основе справки 2-НДФЛ, некоторые данные берутся из паспорта, а остальные сведения — из документации расчетного характера (например, квитанций на оплату).

Налогоплательщику нужно обязательно следить за тем, в какое поле он вносит параметр. Например , если требуется вписать код по ОКТМО, то указывайте именно его и не путайте с другими шифрами.

Для того чтобы корректно отобразить суммы, копейки нужно писать после точки, которая выступает в роли разделительного знака и располагается между ячейками, а рубли — как можно ближе к ней. Также не забывайте делать отступы между словами — оставлять одну клетку пустой.

Внимание! Если физическое лицо, оформляющее декларацию 3-НДФЛ, получало от работодателя какие-либо компенсационные денежные средства, выигрывало в лотерею, пользовалось услугами по начислению материальной помощи или имело другие доходы подобного рода, то ему понадобится внести данные в лист Г.

Образец заполнения при продаже жилья

Налогоплательщики, которым необходимо оформить декларацию в связи с продажей имущества, должны начать этот процесс с заполнения титульной страницы. Основная часть данных, требуемых в первом листе формы, — это информация из паспорта, владельцем которого является заявитель на имущественный вычет. Помимо этого, потребуется еще указать идентификационный код налогоплательщика и номер титульного листа (как правило, ставится обозначение «001»).

Также на первой странице бланка декларации должны присутствовать такие данные, как номер корректировки и налогового периода (ставится не только соответствующий год, но и шифр, утвержденный законодательством, который фиксирует продолжительность этого срока), код налогового органа, являющегося адресатом, а также количество страниц, входящих в состав документа.

Разделы один и два

В первом разделе необходимо проставить всего лишь несколько параметров — цифру один в строке 010 (данная отметка свидетельствует о том, что продавец недвижимости оформляет форму 3-НДФЛ с целью доплаты средств в государственную казну), два кода — КБК и ОКТМО, а также размер суммы, которую обязан возместить государству налогоплательщик.

Многие коды, в том числе и КБК, и ОКТМО, а также КПП и идентификационный номер физического лица зафиксированы в таком документе, как справка о доходах физических лиц по образцу 2-НДФЛ, которая выписывается по месту работы.

Что же касается второго раздел а , то в него продавцу жилья потребуется внести только денежные суммы, за исключением цифры, фиксирующей вид дохода (в строке 002 нужно выбрать тип прибыли налогоплательщика), и размера налоговой ставки (в большинстве случаев это тринадцать процентов). Итак, в разделе №2 н ужно указать размеры таких сумм:

Доходов. В первую очередь, вносится итоговый размер дохода за текущий период, а затем уже размер прибыли за этот же срок, с которого по закону удерживается подоходный налог, причем доходы, контролируемые заграничными компаниями, не учитываются.

Вычетов и налогооблагаемой базы. В пункте 1.4 отображается суммарный размер всех вычетов, которые могут быть заявлены с помощью данной налоговой декларации, а в пункте 1.6 размер налоговой базы, подлежащей удержанию НДФЛ.

Начисленного и выплаченных налогов. Отдельно пишется сумма, которую налоговая служба насчитала продавцу имущественного объекта в качестве задолженности перед государством, и отдельно размер налогового сбора, отданного ним.

Листы А и Д2

В листе А необходимо полностью написать фамилию, имя и отчество физического лица, купившего имуществ о , в строке под названием “ наименование источника выплат ”, в строке 010 поставить цифру тринадцать, а в строке 020 — код 01. Затем нужно указать общую сумму дохода и размер прибыли, подлежащий снятию налоговых сборов, а также ту сумму, которую физическое лицо должно возместить в бюджет.

Страница Д2 заполняется еще быстрее, чем лист А. В пункте 1.3.1 фиксируется сумма прибыли, которой обладает продавец недвижимости от всех источников выплаты, в пункте 1.3.2 — размер затрат, зафиксированный документально, но не превышающий предыдущее значение, и в пункте 4 — итоговая сумма всех налоговых компенсаций, отображенных в листе Д2.

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год в форматах Excel (Эксель), PDF (ПДФ) и последней редакции, рекомендации по заполнению: скачать, заполнить, распечатать.

Декларацию обязаны подать все, кто получил в 2017 году доход, облагаемый налогом с которого налог не был удержан. В первую очередь это доходы от продажи личного имущества: квартиры, машины, дома, гаража, земельных участков и т. д. Сдать декларацию будет нужно, если вы хотите получить налоговые вычеты: стандартный, социальный или имущественный. Например, если в 2017 году вы оплатили расходы по обучению, лечению, покупке квартиры или другой недвижимости (дома, дачи, комнаты, долей в них). О том, как получить вычеты смотрите:

Подробный порядок заполнения декларации 3-НДФЛ за 2017 год изложен в статье «Декларация 3-НДФЛ».

Декларация 3-НДФЛ за 2017 год (скачать) по налогу на доходы в формате Excel (Эксель) и PDF (ПДФ)

Декларация по налогу на доходы физических лиц (подоходному налогу) 3-НДФЛ за 2017 год утверждена Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected] Последние изменения в форму внесены Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/[email protected] Бланк нашей декларации дан с учетом всех изменений. Он применяется при декларировании доходов за 2017 год.

Декларации 3 НДФЛ за другие годы в формате Excel (Эксель) и PDF (ПДФ) смотрите по ссылкам:

Декларация 3-НДФЛ за 2017 год должна быть направлена в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 2018 года — понедельник. О том, в каких случаях вы должны подать декларацию 3-НДФЛ, как ее заполнить, оформить и направить в налоговую инспекцию смотрите по ссылке.

На нашем сайте размещена актуальная форма декларации 3 НДФЛ с учетом всех изменений (см. прикрепленные файлы ВНИЗУ этой страницы):

Оба файла в архиве RAR. Вы сможете легко скачать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год на свой компьютер. Форма декларации 3 НДФЛ дана в формате Excel и PDF. Загрузив и разархивировав декларацию 3 НДФЛ за 2017 год вы можете ее заполнить самостоятельно: либо непосредственно на компьютере, либо от руки распечатав нужные листы.

3-НДФЛ за 2016 год в Excel (Эксель) и PDF (ПДФ): как заполнить

При заполнении декларации 3-НДФЛ на компьютере нужно применять шрифт Courier New размер 16 — 18 пунктов. В наших бланках он стоит по умолчанию. Текст вносят в декларацию заглавными буквами. Например, ваше ФИО, название отдела полиции, которое выдало вам паспорт, ваш адрес. Поэтому перед заполнением декларации нажмите на клавиатуре кнопку «Caps Lock». При заполнении декларации по НДФЛ от руки все данные вписывают печатными буквами.

Внимание!

Необходимо оформлять лишь те листы декларации для заполнения которых у вас есть необходимые данные. Поэтому большинство листов в декларацию не войдут. Из файла Эксель их лучше сразу удалить (из ПДФ их удалить не получится). Заполнять и сдавать их в налоговую инспекцию не нужно.

У большинства декларация состоит из 4-6 листов. Остальные листы заполняют в экзотических ситуациях (например, если в 2016 году вы получали выигрыши, подарки или продавали акции). При любых условиях в декларацию в обязательном порядке включают «Титульный лист», а также Разделы 1 и 2. Они должны входить в декларацию обязательно. Остальные листы заполняют при условии, что у вас были те или иные операции, которые должны на них отражаться. Если нет, то ни заполнять, ни сдавать их в инспекцию не нужно.

Например, в листе Б указывают доходы, полученные вне России. Если таких доходов у вас нет, то заполнять этот лист и сдавать его в инспекцию не нужно. В листе Г указывают определенные доходы, которые налогом не облагают (материальную помощь, стоимость подарков, стоимость призов, полученных на конкурсах и соревнованиях). Если у вас таких доходов нет лист Г ни заполнять, ни распечатывать, ни сдавать в инспекцию не нужно. Поэтому перед заполнением декларации 3 НДФЛ в Excel удалите лишние листы.

Предположим, что в 2016 году вы получили доходы от продажи собственного имущества (машины, квартиры, дачи, гаража и т. д.). Вам нужно задекларировать полученный доход. Больше вам ничего не нужно (например, вычетов на обучение или лечение). Тогда в состав декларации вы включаете 5 листов:

1. Титульный лист. В нем данные о вас.

2. Раздел 1. Здесь сумма налога, которую надо заплатить или ноль, если налог платить не надо.

3. Раздел 2. Здесь сумма полученного дохода, ее уменьшения (на вычет или на расходы по покупке проданного имущества), расчет суммы налога.

4. Лист А. В нем сумма дохода, которую вы получили от продажи имущества.

5. Лист Д2. Здесь те суммы, на которые вы уменьшаете доход при расчете налога. Это или вычет или расходы на покупку проданного имущества.

Это все, что вам понадобится чтобы отчитаться за полученный доход. Остальные листы в обычном случе не нужны.

Портал «Ваши налоги»
2018

____________________________________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ!

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В РАЗДЕЛЕ «КОММЕНТИРОВАТЬ». ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОГО МАТЕРИАЛА. ДЛЯ ВОПРОСОВ ЕСТЬ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА!

ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС ДОСТАТОЧНО ЗАПОЛНИТЬ ПРОСТУЮ ФОРМУ ВНИЗУ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ. ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ ЗДЕСЬ, БУДУТ БЕСПОЩАДНО УДАЛЯТЬСЯ! НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ.

Формы 3-НДФЛ и программы для заполнения Налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц

Здесь Вы узнаете о правах и обязанностях по уплате подоходного налога, сможете скачать бланки декларации 3-НДФЛ за 2017 год и предыдущие, а также узнаете как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Кроме того, Вы сможете прочитать о таких случаях возврата НДФЛ как покупка квартиры или уплата ипотечных платежей, обучение или лечение себя, детей или родителей.

О Налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ является основным отчетным документом физического лица по налогу на доходы (НДФЛ) перед налоговой службой. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным налогом на доходы в России для населения, ранее этот вид налога также именовался «подоходным налогом».

Всего предусмотрено несколько форм документов, относящихся к налогу НДФЛ. Основная и наиболее важная форма документа – это форма 3-НДФЛ или «Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц».

У одного физического лица может быть лишь одна декларация 3-НДФЛ за календарный (отчетный) год, все остальные подаваемые им декларации подаются в Налоговую службу (ИФНС) как уточненные декларации. Декларации подаются за каждый год отдельно (бланки деклараций могут отличаться!).

Декларация 3-НДФЛ в 2018 году по доходу прошлого года заполняется на бланке 2017 года. Вместе с декларацией обязательно заполняется бланк заявления на возврат НДФЛ с указанием банковских реквизитов.

В налоговой декларации 3-НДФЛ указываются персональные данные физического лица: паспортные данные, ИНН, адрес регистрации налогоплательщика и данные для расчета налога и вычетов – все доходы за год от различных источников, налоговые вычеты, фактически понесенные расходы.

Граждане также часто встречаются с формой справки о доходах физлица (2-НДФЛ), которая выдается обычно по месту работы. Эта справка является основной для заполнения декларации 3-НДФЛ, т.к. в ней содержатся данные по доходам налогоплательщика, а также по начисленным и уплаченным налогам у налогового агента.

Обязанность «налогового агента», т.е. организации, которая самостоятельно исчисляет, изымает и уплачивает в бюджет ваш налог лежит на организации-работодателе. Аналогичным же образом налоговым агентом являются компании, выплачивающие дивидендный доход ценным бумагам.

Вы можете скачать бланки 3-НДФЛ, актуальные в 2018 году, для самостоятельного заполнения или использовать специальную программу ИФНС

Скачайте и заполните заявление на возврат НДФЛ с указанием Ваших банковских реквизитов для получения возмещения подоходного налога.

Для заполнения декларации Вам нужно знать код категории налогоплательщика в декларации 3-НДФЛ. Если вы обычное физическое лицо, которое не занимается предпринимательской деятельностью, то для вас он примет значение 760. Другие случаи приведены в таблице:

Код страны на титульном листе указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. России соответствует код «643».

Скачайте официальную брошюру ИФНС о порядке подачи декларации и возмещении налога.

Другие формы бланков и отчетности НДФЛ

Наряду с формами 2-НДФЛ и 3-НДФЛ существуют и другие формы и бланки, которые относятся к указанному налогу. Среди них:

  • 1-НДФЛ – карточка учета налога на доходы физических лиц по месту работы (заполняется работодателем);
  • 2-НДФЛ – форма справки о доходах с места работы (заполняется работодателем);
  • 3-НДФЛ – форма налоговой декларации по НДФЛ для физических лиц и индивидуальных предпринимателей;
  • 4-НДФЛ – форма декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой налогоплательщики указывают сумму предполагаемого дохода от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой в текущем налоговом периоде – подают индивидуальные предприниматели только(!) на общей системе налогообложения;
  • 5-НДФЛ – отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами;
  • 6-НДФЛ – форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом.

На самом деле непосредственно к физическому лицу относятся только формы 2-НДФЛ – выдается работодателем работнику по итогам года, 3-НДФЛ – заполняется физическим лицом по итогам года и сдается в ИФНС, 4-НДФЛ – декларация, которая сдается только ИП на общей системе налогообложения – предприниматели на упрощенной системе налогообложения сдают только(!) отдельную декларацию УСН.

Когда и почему нужно сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ

Обязанность подачи декларации

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход. Декларацию должны подавать граждане РФ, которые имели доход, налог на который не был исчислен и изъят в пользу государства налоговым агентом (например, организацией работодателем – налог с зарплаты; финансовой компанией – налог с дивидендов и продажи ценных бумаг).

К таким ситуациям относят доходы от:

  • продажи недвижимости или ее долей (квартиры, комнаты, дачи, земельного участка);
  • продажи движимого и иного имущества (автомобиля);
  • продажи доли в уставном капитале организации;
  • получения дохода (дивидендов) от иностранной организации;
  • получения имущества по договору дарения (если носит возмездный характер – указана стоимость дарения);
  • получения страховых выплат;
  • получения доходов, с которых не удержан подоходный налог;
  • иные доходы: доходы из-за рубежа, доходы от предпринимательской деятельности по общей системе налогообложения, доходы нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

Декларация должна быть подана в срок не позднее 30 апреля следующего года, за который подается декларация в налоговую инспекцию по месту жительства. До этого срока декларацию также можно послать по почте заказным письмом (с описью вложения).

Срок уплаты налога не совпадает со сроком подачи декларации и составляет – не позднее 15 июля года, следующего за отчетным периодом.

Замечание: c 2009 отчетного года декларацию 3-НДЛФ не обязательно подавать при продаже имущества (недвижимости, автомобиля, иного имущества), если имущество находилось в собственности свыше определенного периода. Ранее этот период составлял 3 года, а с 1 января 2016 – его увеличили до 5 лет. Доходы от продажи такой собственности налогом не облагаются.

Право на подачу декларации

Декларацию возможно подать для получения некоторых налоговых вычетов – социальных и имущественных, таких как:

  • имущественный вычет с покупки жилья;
  • имущественный вычет по процентам по ипотеке;
  • социальный вычет по расходам на обучение, лечение, лекарства;
  • социальный вычет на добровольное медицинское страхование, добровольное пенсионное страхование.

Те, кто претендует на вычеты и компенсацию части уплаченного НДФЛ от государства, обязаны подать декларацию для того, чтобы получить этот вычет. Срок подачи декларации в этом случае жестко не закреплен в законодательстве.

Есть только 2 ограничения:

  • Вы не можете подать декларацию за текущий год, поскольку налоговый период еще не завершился;
  • Вам могут отказать по декларации за прошлый годы, если от момента завершения налогового периода прошло более 3-х лет.

Налоги пересчитываются налоговыми органами только за три последних завершившихся налоговых периода. По истечения 3-х лет, декларация 3-НДФЛ все равно может подаваться и налоговые органы не могут отказать в ее приеме. Но выплат по ней не стоит ждать.

Смотрите еще:

  • 3-ндфл кнд-1151020 налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Форма 3-НДФЛ (КНД 1151020) Упростите работу с документами! Онлайн-сервис для автоматического заполнения документов Узнать больше >> Автоматическое заполнение типовых форм документов Печать документов с […]
  • Декларация 3 ндфл за 2014 xls Декларация 3 ндфл за 2014 xls Добрый день. Многим из нас скоро сдавать в налоговую инспекцию форму 3-НДФЛ за 2015 год. На сайте налоговой форма предоставлена в неудобном графическом формате. Но нам повезло и нашлись умельцы, которые перевели форму 3-НДФЛ в Excel […]
  • Возврат денежных средств покупателю образец Форма (акт) КМ-3: скачать бланк, образец заполнения Если покупатель возвращает товар, оплаченный наличными, или если чек пробит ошибочно, заполняется форма (акт) КМ-3. Скачать бланк, образец заполнения, а также прочитать инструкцию по оформлению можно ниже. Получите […]
  • Выплаты на третьего ребенка в 2011 г Выплаты при рождении ребенка с 1 апреля 2011 года Размеры пособия при рождении ребенка с 1 апреля 2011 года Первая выплата пособия при рождении ребенка составит 8,32 тыс. грн. Сроки выплаты пособия при рождении ребенка с 1 апреля 2011 года: на 1-го ребенка – 2 […]
  • Норма продолжительности рабочего времени на 2014 год украина Учет и налоги. Бухгалтерско-правовой альманах. Свежие записи Свежие комментарии Эмилиэна к записи График рабочего времени на 2017 год для Украины Мисси к записи Сбор вторсырья: нужны ли разрешительные документы? realmans155 к записи ТТН и путевой лист […]
  • Как заполнить декларацию налоговый вычет за обучение 2014 год Какие листы заполнять в декларации 3-НДФЛ. Налоговая декларация 3-НДФЛ состоит из нескольких разделов и дополнительных листов. Тот, кто первый раз заполняет декларации 3-НДФЛ, зачастую задает себе вопрос: какие листы декларации 3-НДФЛ необходимо заполнять? С чего […]
  • Мировой суд ленинского района г оренбурга 2 участок судебный участок №2 мирового судьи Ленинского района Оренбурга С 20 октября водители-нарушители смогут получить права назад только после уплаты всех штрафов на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Оренбургской области […]
  • Не применяется ст 3171 гк рф Не применяется ст 3171 гк рф С 01 июня 2015 года вступила в силу новая статья 317.1 ГК РФ «Проценты по денежному обязательству», а также была изменена редакция статьи 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства». К настоящему моменту в судебной […]